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2014年度省体育局部门决算公开
发布日期:2015-09-09 浏览次数: 字号:[ ]

第一部分 部门概况


 

  一、主要职能
  1、贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。
  2、推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  3、统筹规划全省群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。
  4、统筹规划全省竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。
  7、指导、管理全省体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
  8、指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
  9、领导省体育总会,负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。
  二、部门决算单位构成情况
  省体育局系统有预算单位16家,除机关外有全额拨款事业单位11家、差额拨款事业单位4家。
  1、省体育局机关内设机构:
  (1)办公室(政策法规和宣传处)
  (2)群众体育处
  (3)竞技体育处
  (4)青少年体育处
  (5)体育经济处
  (6)综合业务处(行政审批服务处)
  (7)人事处(外事处)
  (8)离退休干部处
  (9)机关党委
  (10)驻局纪检组(监察室)
  2、二级预算单位
  (1)南京体育学院
  (2)省方山体育训练基地
  (3)省足球运动管理中心
  (4)江苏棋院
  (5)省体育总会
  (6)省体育局后勤服务中心
  (7)省五台山体育中心
  (8)省队市办运动队
  (9)省体育竞赛管理中心
  (10)省社会体育管理中心(健身气功管理办公室)
  (11)省体育信息中心
  (12)省体育局水上运动管理中心
  (13)省体育局青少年训练管理中心
  (14)省体育局会计核算中心
  (15)省体育局训练中心
 


 

第二部分  江苏省体育局2014年度决算表

 

1  收入支出决算总表

编制部门:江苏省体育局

       

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

105,954.18

一、一般公共服务支出

28

4.20

  其中:政府性基金

2

27,625.50

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

11,757.30

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

12,288.51

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

2.00

六、其他收入

7

6,955.31

七、文化体育与传媒支出

34

75,363.89

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

632.13

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 
 

10

 

十、节能环保支出

37

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

38

300.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 
 

13

 

十三、交通运输支出

40

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 
 

16

 

十六、金融支出

43

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 
 

19

 

十九、住房保障支出

46

5,620.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 
 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 
 

22

 

二十二、其他支出

49

38,047.81

本年收入合计

23

124,666.79

本年支出合计

50

132,258.89

用事业基金弥补收支差额

24

270.32

      结余分配

51

2,916.51

    上年结转和结余

25

30,099.00

      年末结转和结余

52

19,860.71

 

26

   

53

 

合计

27

155,036.11

合计

54

155,036.11


2  收入决算表

编制部门:江苏省体育局

           

单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

124,666.79

105,954.18

 

11,757.30

   

6,955.31

201

一般公共服务支出

4.20

4.20

         

20110

人力资源事务

4.20

4.20

         

2011099

  其他人事事务支出

4.20

4.20

         

205

教育支出

14,494.79

10,073.15

 

2,980.62

   

1,441.02

20502

普通教育

13,550.00

9,427.66

 

2,874.23

   

1,248.11

2050205

  高等教育

13,550.00

9,427.66

 

2,874.23

   

1,248.11

20503

职业教育

936.79

637.49

 

106.39

   

192.91

2050302

  中专教育

936.79

637.49

 

106.39

   

192.91

20510

地方教育附加安排的支出

8.00

8.00

         

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

8.00

8.00

         

206

科学技术支出

2.00

2.00

         

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

         

2069901

  科技奖励

2.00

2.00

         

207

文化体育与传媒支出

74,849.07

61,193.75

 

8,141.03

   

5,514.29

20703

体育

73,807.37

60,152.05

 

8,141.03

   

5,514.29

2070301

  行政运行

3,391.04

3,379.13

       

11.91

2070302

  一般行政管理事务

379.50

352.00

       

27.50

2070303

  机关服务

838.28

285.93

 

430.63

   

121.72

2070305

  体育竞赛

2,941.45

855.38

 

1,084.78

   

1,001.28

2070306

  体育训练

40,546.46

35,825.88

 

1,479.95

   

3,240.63

2070307

  体育场馆

1,432.00

432.00

       

1,000.00

2070308

  群众体育

235.28

45.94

 

185.99

   

3.35

2070399

  其他体育支出

24,043.36

18,975.79

 

4,959.68

   

107.89

20706

文化事业建设费安排的支出

700.00

700.00

         

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

700.00

700.00

         

20799

其他文化体育与传媒支出

341.70

341.70

         

2079902

  宣传文化发展专项支出

252.15

252.15

         

2079999

  其他文化体育与传媒支出

89.55

89.55

         

208

社会保障和就业支出

632.13

632.13

         

20805

行政事业单位离退休

632.13

632.13

         

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

632.13

632.13

         

221

住房保障支出

7,753.63

7,117.99

 

635.64

     

22102

住房改革支出

7,753.63

7,117.99

 

635.64

     

2210201

  住房公积金

5,614.82

5,266.31

 

348.51

     

2210202

  提租补贴

2,101.42

1,814.29

 

287.13

     

2210203

  购房补贴

37.39

37.39

         

229

其他支出

26,930.96

26,930.96

         

22960

彩票公益金安排的支出

26,917.50

26,917.50

         

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

26,917.50

26,917.50

         

22999

其他支出

13.46

13.46

         

2299901

  其他支出

13.46

13.46

         


 

3  支出决算表

编制部门:江苏省体育局

         

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

132,258.89

51,247.68

81,011.21

     

201

一般公共服务支出

4.20

 

4.20

     

20110

人力资源事务

4.20

 

4.20

     

2011099

  其他人事事务支出

4.20

 

4.20

     

205

教育支出

12,288.51

8,191.60

4,096.91

     

20502

普通教育

11,346.11

7,287.20

4,058.91

     

2050205

  高等教育

11,346.11

7,287.20

4,058.91

     

20503

职业教育

942.40

904.40

38.00

     

2050302

  中专教育

942.40

904.40

38.00

     

206

科学技术支出

2.00

 

2.00

     

20699

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

     

2069901

  科技奖励

2.00

 

2.00

     

207

文化体育与传媒支出

75,363.89

36,803.60

38,560.29

     

20703

体育

74,769.39

36,803.60

37,965.79

     

2070301

  行政运行

2,896.75

2,896.75

       

2070302

  一般行政管理事务

368.05

 

368.05

     

2070303

  机关服务

823.17

769.90

53.26

     

2070305

  体育竞赛

2,979.21

180.20

2,799.01

     

2070306

  体育训练

41,609.62

27,633.35

13,976.27

     

2070307

  体育场馆

3,396.17

 

3,396.17

     

2070308

  群众体育

290.28

122.05

168.23

     

2070399

  其他体育支出

22,406.15

5,201.35

17,204.80

     

20706

文化事业建设费安排的支出

394.00

 

394.00

     

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

394.00

 

394.00

     

20799

其他文化体育与传媒支出

200.50

 

200.50

     

2079902

  宣传文化发展专项支出

144.80

 

144.80

     

2079999

  其他文化体育与传媒支出

55.70

 

55.70

     

208

社会保障和就业支出

632.13

632.13

       

20805

行政事业单位离退休

632.13

632.13

       

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

632.13

632.13

       

212

城乡社区支出

300.00

 

300.00

     

21299

其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

     

2129999

  其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

     

221

住房保障支出

5,620.35

5,620.35

       

22102

住房改革支出

5,620.35

5,620.35

       

2210201

  住房公积金

3,517.35

3,517.35

       

2210202

  提租补贴

2,065.61

2,065.61

       

2210203

  购房补贴

37.39

37.39

       

229

其他支出

38,047.81

 

38,047.81

     

22960

彩票公益金安排的支出

38,034.35

 

38,034.35

     

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

38,034.35

 

38,034.35

     

22999

其他支出

13.46

 

13.46

     

2299901

  其他支出

13.46

 

13.46

     

 

4  财政拨款收入支出决算总表

编制部门:江苏省体育局

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

78,328.68

一、一般公共服务支出

31

4.20

4.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

27,625.50

二、外交支出

32

     
 

3

 

三、国防支出

33

     
 

4

 

四、公共安全支出

34

     
 

5

 

五、教育支出

35

8,966.21

8,966.21

 
 

6

 

六、科学技术支出

36

2.00

2.00

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

61,858.04

61,464.04

394.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

632.13

632.13

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

     
 

10

 

十、节能环保支出

40

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

41

300.00

300.00

 
 

12

 

十二、农林水支出

42

     
 

13

 

十三、交通运输支出

43

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

     
 

16

 

十六、金融支出

46

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

     
 

19

 

十九、住房保障支出

49

4,962.70

4,962.70

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

     
 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

     
 

22

 

二十二、其他支出

52

38,047.81

13.46

38,034.35

 

23

   

53

     

本年收入合计

24

105,954.18

本年支出合计

54

114,773.09

76,344.74

38,428.35

 

25

   

55

     

年初财政拨款结转和结余

26

26,998.85

年末财政拨款结转和结余

56

18,179.94

7,756.66

10,423.28

一、公共预算财政拨款

27

5,772.72

基本支出结转

57

3,374.68

3,374.68

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

21,226.13

项目支出结转和结余

58

14,805.26

4,381.98

10,423.28

 

29

   

59

     

收入总计

30

132,953.03

支出总计

60

132,953.03

84,101.40

48,851.63


表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:江苏省体育局

   

单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

支出经济分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

76,344.74

39,002.13

37,342.61

201

一般公共服务支出

     

20110

人力资源事务

     

2011099

  其他人事事务支出

4.20

 

4.20

205

教育支出

     

20502

普通教育

     

2050205

  高等教育

8,328.72

5,189.81

3,138.91

20503

职业教育

     

2050302

  中专教育

637.49

637.49

 

206

科学技术支出

     

20699

其他科学技术支出

     

2069901

  科技奖励

2.00

 

2.00

207

文化体育与传媒支出

     

20703

体育

     

2070301

  行政运行

2,833.69

2,833.69

 

2070302

  一般行政管理事务

340.55

 

340.55

2070303

  机关服务

284.19

230.93

53.26

2070305

  体育竞赛

1,130.67

55.38

1,075.29

2070306

  体育训练

36,993.79

24,081.57

12,912.22

2070307

  体育场馆

2,227.32

 

2,227.32

2070308

  群众体育

45.94

45.94

 

2070399

  其他体育支出

17,407.39

332.49

17,074.90

20799

其他文化体育与传媒支出

     

2079902

  宣传文化发展专项支出

144.80

 

144.80

2079999

  其他文化体育与传媒支出

55.70

 

55.70

208

社会保障和就业支出

     

20805

行政事业单位离退休

     

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

632.13

632.13

 

212

城乡社区支出

     

21299

其他城乡社区支出

     

2129999

  其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

221

住房保障支出

     

22102

住房改革支出

     

2210201

  住房公积金

3,150.73

3,150.73

 

2210202

  提租补贴

1,774.58

1,774.58

 

2210203

  购房补贴

37.39

37.39

 

229

其他支出

     

22999

其他支出

     

2299901

  其他支出

13.46

 

13.46

 

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门:江苏省体育局

   

单位:万元

项  目

本年支出

合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

合  计

39,002.13

30,431.73

8,570.40

30100

工资福利支出

21,274.00

21,274.00

 

30101

基本工资

4,468.41

4,468.41

 

30102

津贴补贴

2,134.53

2,134.53

 

30103

奖金

1,658.33

1,658.33

 

30104

社会保障缴费

1,436.20

1,436.20

 

30106

伙食补助费

6,079.58

6,079.58

 

30107

绩效工资

5,377.99

5,377.99

 

30199

其他工资福利支出

118.96

118.96

 

30200

商品和服务支出

7,990.40

 

7,990.40

30201

办公费

260.91

 

260.91

30202

印刷费

13.88

 

13.88

30203

咨询费

5.60

 

5.60

30204

手续费

1.88

 

1.88

30205

水费

368.25

 

368.25

30206

电费

493.77

 

493.77

30207

邮电费

187.21

 

187.21

30208

取暖费

32.18

 

32.18

30209

物业管理费

257.67

 

257.67

30211

差旅费

1,091.27

 

1,091.27

30212

因公出国(境)费用

7.53

 

7.53

30213

维修(护)费

1,762.27

 

1,762.27

30214

租赁费

24.34

 

24.34

30215

会议费

23.53

 

23.53

30216

培训费

63.39

 

63.39

30217

公务接待费

159.98

 

159.98

30218

专用材料费

1,272.00

 

1,272.00

30224

被装购置费

     

30225

专用燃料费

66.38

 

66.38

30226

劳务费

593.11

 

593.11

30227

委托业务费

7.83

 

7.83

30228

工会经费

138.96

 

138.96

30229

福利费

147.78

 

147.78

30231

公务用车运行维护费

411.01

 

411.01

30239

其他交通费用

240.82

 

240.82

30240

税金及附加费用

6.65

 

6.65

30299

其他商品和服务支出

352.20

 

352.20

30300

对个人和家庭的补助

9,157.73

9,157.73

 

30301

离休费

479.12

479.12

 

30302

退休费

2,985.08

2,985.08

 

30303

退职(役)费

10.19

10.19

 

30304

抚恤金

69.08

69.08

 

30305

生活补助

7.88

7.88

 

30306

救济费

     

30307

医疗费

208.92

208.92

 

30308

助学金

387.07

387.07

 

30309

奖励金

3.77

3.77

 

30310

生产补贴

     

30311

住房公积金

3,156.50

3,156.50

 

30312

提租补贴

1,777.67

1,777.67

 

30313

购房补贴

37.39

37.39

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

35.06

35.06

 

30400

对企事业单位的补贴

     

30401

企业政策性补贴

     

30402

事业单位补贴

     

30403

财政贴息

     

30499

其他对企事业单位的补贴支出

     

30600

赠与

     

30601

对国内的赠与

     

30602

对国外的赠与

     

30700

债务利息支出

     

30701

国内债务付息

     

30702

向国家银行借款付息

     

30703

其他国内借款付息

     

30704

向外国政府借款付息

     

30705

向国际组织借款付息

     

30706

其他国外借款付息

     

31000

其他资本性支出

580.00

 

580.00

31001

房屋建筑物购建

     

31002

办公设备购置

40.44

 

40.44

31003

专用设备购置

438.11

 

438.11

31005

基础设施建设

     

31006

大型修缮

     

31007

信息网络及软件购置更新

     

31008

物资储备

     

31009

土地补偿

     

31010

安置补助

     

31011

地上附着物和青苗补偿

     

31012

拆迁补偿

     

31013

公务用车购置

     

31019

其他交通工具购置

1.18

 

1.18

31099

其他资本性支出

100.27

 

100.27

 

表7  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门:江苏省体育局                                                                单位:万元

合计

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

757.90

51.04

442.97

30.00

412.97

263.89

补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组          

8

个;

      参加其他单位组织的出国(境)团组

6

个;

       本单位全年因公出国(境)累计

27

人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车

1

辆;

                                 年末公务用车保有量

93

辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计                

962

批次;

                           公务接待累计                              

9,172

人。

      

8  政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制部门:江苏省体育局

   

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,226.13

27,625.50

38,428.35

 

38,428.35

10,423.28

205

教育支出

475.00

8.00

     

483.00

20510

地方教育附加安排的支出

475.00

8.00

     

483.00

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

475.00

8.00

     

483.00

207

文化体育与传媒支出

 

700.00

394.00

 

394.00

306.00

20706

文化事业建设费安排的支出

 

700.00

394.00

 

394.00

306.00

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

 

700.00

394.00

 

394.00

306.00

229

其他支出

20,751.13

26,917.50

38,034.35

 

38,034.35

9,634.28

22960

彩票公益金安排的支出

20,751.13

26,917.50

38,034.35

 

38,034.35

9,634.28

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

20,751.13

26,917.50

38,034.35

 

38,034.35

9,634.28


 

表9  财政拨款支出决算表

编制部门:江苏省体育局

   

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

114,773.09

39,002.13

75,770.96

201

一般公共服务支出

4.20

 

4.20

20110 

人力资源事务

4.20

 

4.20

2011099 

  其他人事事务支出

4.20

 

4.20

205

教育支出

8,966.21

5,827.30

3,138.91

20502

普通教育

8,328.72

5,189.81

3,138.91

2050205

  高等教育

8,328.72

5,189.81

3,138.91

20503

职业教育

637.49

637.49

 

2050302

  中专教育

637.49

637.49

 

206

科学技术支出

2.00

 

2.00

20699

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

2069901

  科技奖励

2.00

 

2.00

207

文化体育与传媒支出

61,858.04

27,580.00

34,278.04

20703

体育

61,263.54

27,580.00

33,683.54

2070301

  行政运行

2,833.69

2,833.69

 

2070302

  一般行政管理事务

340.55

 

340.55

2070303

  机关服务

284.19

230.93

53.26

2070305

  体育竞赛

1,130.67

55.38

1,075.29

2070306

  体育训练

36,993.79

24,081.57

12,912.22

2070307

  体育场馆

2,227.32

 

2,227.32

2070308

  群众体育

45.94

45.94

 

2070399

  其他体育支出

17,407.39

332.49

17,074.90

20706

文化事业建设费安排的支出

394.00

 

394.00

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

394.00

 

394.00

20799

其他文化体育与传媒支出

200.50

 

200.50

2079902

  宣传文化发展专项支出

144.80

 

144.80

2079999

  其他文化体育与传媒支出

55.70

 

55.70

208

社会保障和就业支出

632.13

632.13

 

20805

行政事业单位离退休

632.13

632.13

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

632.13

632.13

 

212

城乡社区支出

300.00

 

300.00

21299

其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

2129999

  其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

221

住房保障支出

4,962.70

4,962.70

 

22102

住房改革支出

4,962.70

4,962.70

 

2210201

  住房公积金

3,150.73

3,150.73

 

2210202

  提租补贴

1,774.58

1,774.58

 

2210203

  购房补贴

37.39

37.39

 

229

其他支出

38,047.81

 

38,047.81

22960

彩票公益金安排的支出

38,034.35

 

38,034.35

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

38,034.35

 

38,034.35

22999

其他支出

13.46

 

13.46

2299901

  其他支出

13.46

 

13.46

注:财政拨款支出包括一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。


 

第三部分  江苏省体育局2014年度决算情况说明


 

  一、部门收入支出决算总体情况说明
  (一)部门收入情况
  江苏省体育局2014年度收入决算155,036.11万元,比上年减少7,582.53万元,减少4.66%。主要原因为2014年度“上年结转和结余资金”较上年减少6660.33万元。其中:
  1.财政拨款收入105,954.18万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  2.事业收入11,757.3万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  3.其他收入6,955.31万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额270.32万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
  5.上年结转和结余30,099万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
  (二)部门支出情况
  江苏省体育局2014年度支出决算132,258.89万元,比上年增加1,166.25万元,增长0.89%。其中:
  1.一般公共服务(类)支出 4.2万元,主要用于省体育局江苏省第四期“333高层次人才培养工程”专项。
  2.教育(类)支出12,288.51万元,主要用于南京体院高等教育和中专教育支出。
  3. 科学技术(类)支出2万元,主要用于2013年度省科学技术奖励。
  4. 文化体育与传媒(类)支出75,363.89,主要用于省体育局系统内各单位体育事业的开展。
  5. 社会保障和就业(类)支出632.13万元,主要用于省体育局离退休人员经费。
  6. 城乡社区(类)支出300万元,主要用于五台山体育中心体育馆抗震加固专项改造。
  7. 住房保障(类)支出5,620.35万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
  8. 其他(类)支出38,047.81万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出38,034.35万元,其他支出13.46万元。
  9.结余分配2,916.51万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
  10.年末结转和结余19,860.71万元,其中基本支出结转3,534.71万元,项目支出结转和结余16,326万元。结转主要为第十二届全运会奖励经费专项,2010-2014年度省优秀运动员住房公积金专项,采购电子靶设备专项、洪泽湖运动康复基地改造升级专项、足球场地维修改造专项等。
  二、财政拨款支出情况说明
  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  (一)财政拨款支出总体情况
  省体育局 2014年度财政拨款支出114,773.09万元,占本年支出的 86.78 %。其中:基本支出39,002.13万元,占本年财政拨款支出的33.98%;项目支出75,770.96万元,占本年财政拨款支出66.02%。
  (二)财政拨款支出构成情况
  省体育局2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 4.2万元,占 0.00 %;教育(类)支出8,966.21万元,占7.81%;科学技术(类)支出2万元,占0.00 %;文化体育与传媒(类)支出61,858.04万元,占53.90 %;社会保障和就业(类)支出632.13万元,占0.55%;城乡社区(类)支出300万元,占 0.26 %;住房保障(类)支出4,962.7万元,占4.32%;其他(类)支出38,047.81万元,占 33.15 %。
  三、“三公”经费支出情况
  (一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明
  2014年度省体育局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为898.91万元,支出决算 757.9万元,完成预算的84.31%,其中:因公出国(境)费支出51.04万元,完成预算的85.07%;公务用车购置及运行费支出442.97万元,完成预算的84.45%;公务接待费支出263.89万元,完成预算的83.93%。
  2014年度“三公”经费支出决算较预算减少141.01万元,主要原因为省体育局严格贯彻《江苏省党政机关例行节约反对浪费的有关规定》,每月根据预算监督“三公”经费使用情况,使之得到较好地控制。
  (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明
  2014年度省体育局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出51.04万元,占6.73%;公务用车购置及运行费支出442.97万元,占58.45%;公务接待费支出263.89万元,占34.82%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出51.04万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 14 个,累计 27  人次。开支主要为运动队运动员出访比赛。
  2.公务用车购置及运行费支出442.97万元。其中:
  (1)公务用车购置支出 30 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆,为省方山训练基地采购1辆别克商务车用于运动队外出参赛。
  (2)公务用车运行支出412.97万元,主要用于车辆油费、维修、保险、过路过桥等。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 93 辆。
  3.公务接待费263.89万元。其中:
  (1)外事接待支出 24.06 万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 39  批次, 330  人次。
  (2)国内公务接待支出 239.83  万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 923 批次, 8842 人次。


  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
  三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
  八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
  九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法厅机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
  十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫计委及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十七、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
  十八、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通厅及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
  二十、资源勘探信息等(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
  二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
  二十二、国土海洋气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土厅及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
  二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
  二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
  二十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
  二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  二十九、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。